• Lunes - Viernes: 8:00 am - 8.00pm / Cerrado los fines de semana.

Certeza, evidencia y experiencia financiera para su organización.

DEL VALLE – SERVICIOS EMPRESARIALES

Firma especializada con más de 30 años de experiencia en investigación financiera, auditoría forense, peritaje contable penal, consultoría estratégica y administración integral de nómina. Protegemos el patrimonio y fortalecemos el cumplimiento de su empresa con rigor técnico y absoluta confidencialidad.

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Auditoría Interna

Auditoría Interna Empresarial | Control y Riesgos | DEL VALLE

Auditoría Interna para fortalecer el control y la gestión

Evaluaciones independientes que permiten identificar riesgos, verificar controles y mejorar la capacidad de supervisión de la organización.

Objetivo

Evaluar si los procesos y controles existentes operan de manera adecuada y si los riesgos relevantes se encuentran razonablemente administrados.

Tipos de auditoría

Financiera, operativa, administrativa, de cumplimiento, procesos críticos, sucursales, inventarios, compras, tesorería y cuentas por cobrar.

Alcance

Levantamiento de procesos, identificación de riesgos, pruebas de cumplimiento y sustantivas, análisis de causas, clasificación de hallazgos y seguimiento.

Atención especializada y confidencial.

Explique brevemente su necesidad y reciba orientación sobre el alcance inicial.

Entregables

Informe ejecutivo, matriz de hallazgos y riesgos, responsables, prioridades, recomendaciones y plan de seguimiento.

Diferencia frente a consultoría

La Auditoría Interna evalúa de manera independiente lo que existe; la Consultoría Empresarial diseña e implementa mejoras.

Una Auditoría Interna eficaz no solo identifica riesgos; también impulsa la eficiencia, fortalece el control interno y mejora la rentabilidad del negocio.

Convierta la Auditoría Interna en una ventaja competitiva

En DEL VALLE – SERVICIOS EMPRESARIALES ayudamos a organizaciones de todos los tamaños a evaluar sus procesos, identificar oportunidades de mejora y fortalecer sus mecanismos de control mediante auditorías independientes, objetivas y alineadas con las mejores prácticas nacionales e internacionales.

Nuestros informes no se limitan a señalar deficiencias. Proporcionan análisis de causas, evaluación de riesgos, recomendaciones prácticas y planes de acción que permiten a la alta dirección tomar decisiones informadas, optimizar recursos, prevenir pérdidas y consolidar una cultura de cumplimiento y mejora continua.

Con un enfoque basado en riesgos, gobierno corporativo y generación de valor, convertimos la Auditoría Interna en una herramienta estratégica para proteger el patrimonio de la organización y apoyar el logro de sus objetivos empresariales.

Claridad sobre nuestros servicios.

Preguntas Frecuentes

Aclaramos las dudas más comunes sobre nuestras metodologías, tiempos de ejecución, manejo de información y alcance de nuestros entregables.

¿Qué procesos deben revisarse primero?

Toda auditoría interna debe iniciar con un enfoque basado en riesgos, priorizando aquellos procesos que, por su naturaleza, impacto económico o nivel de exposición, representan una mayor probabilidad de generar pérdidas, incumplimientos o afectaciones a los objetivos estratégicos de la organización.

Antes de definir el programa de trabajo realizamos un diagnóstico preliminar para identificar las áreas críticas del negocio, evaluar el entorno de control y determinar los procesos que requieren atención inmediata.

Generalmente, los primeros procesos que se revisan son:

  • Tesorería y administración del efectivo.
  • Compras y contratación de proveedores.
  • Cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
  • Inventarios y almacenes.
  • Nómina y administración de recursos humanos.
  • Activos fijos.
  • Ventas y facturación.
  • Cumplimiento fiscal y regulatorio.
  • Tecnologías de la información y controles de acceso.
  • Procesos de autorización y aprobación de operaciones.

No obstante, cada organización presenta riesgos particulares. Por ello, en DEL VALLE – SERVICIOS EMPRESARIALES diseñamos programas de auditoría personalizados que consideran el giro de la empresa, su estructura organizacional, el tamaño de la operación, el entorno regulatorio y los objetivos estratégicos de la alta dirección.

Nuestro propósito es enfocar los esfuerzos en aquellas áreas donde la auditoría genere mayor valor, reduzca riesgos y fortalezca la toma de decisiones.

No existe una periodicidad única aplicable a todas las organizaciones. La frecuencia dependerá del tamaño de la empresa, la complejidad de sus operaciones, el nivel de riesgo de sus procesos, los cambios organizacionales y los requerimientos de su gobierno corporativo.

Como práctica recomendada, las organizaciones deberían contar con un programa permanente de auditoría interna que permita evaluar de manera continua la eficacia de sus controles y detectar oportunamente desviaciones o áreas de mejora.

En términos generales, pueden implementarse esquemas como:

  • Auditorías anuales de cobertura integral.
  • Auditorías semestrales en procesos críticos.
  • Revisiones trimestrales de alto riesgo.
  • Auditorías específicas derivadas de cambios operativos, adquisiciones, crecimiento acelerado o nuevas regulaciones.
  • Revisiones extraordinarias cuando existan indicios de irregularidades o denuncias internas.

Más que una actividad aislada, la auditoría interna debe concebirse como una herramienta estratégica de mejora continua que acompañe el crecimiento de la organización y contribuya a fortalecer la cultura de control y cumplimiento.

En DEL VALLE – SERVICIOS EMPRESARIALES ayudamos a nuestros clientes a definir la periodicidad más adecuada mediante un enfoque basado en riesgos, optimizando recursos y concentrando los esfuerzos en las áreas de mayor impacto para el negocio.

Los hallazgos identificados durante una auditoría interna se clasifican de acuerdo con su nivel de riesgo, impacto potencial y urgencia de atención, permitiendo a la administración establecer prioridades y asignar recursos de manera eficiente.

Cada hallazgo es documentado con base en evidencia suficiente, competente y relevante, describiendo de forma clara la condición observada, el criterio incumplido, las causas que originaron la desviación, las consecuencias para la organización y las recomendaciones propuestas para su atención.

Generalmente, los hallazgos pueden clasificarse como:

  • Críticos: representan riesgos significativos que pueden comprometer la continuidad del negocio, generar pérdidas económicas importantes, incumplimientos legales o afectar gravemente la reputación de la organización. Requieren atención inmediata.
  • Altos: corresponden a debilidades relevantes del control interno que incrementan considerablemente la exposición a riesgos operativos, financieros o de cumplimiento y deben corregirse en el corto plazo.
  • Medios: identifican oportunidades de mejora que, aunque no representan un riesgo inmediato, pueden afectar la eficiencia, productividad o confiabilidad de los procesos si no se atienden oportunamente.
  • Bajos: incluyen observaciones de carácter preventivo o recomendaciones para fortalecer controles existentes y fomentar las mejores prácticas de gestión.

En DEL VALLE – SERVICIOS EMPRESARIALES cada informe de auditoría incorpora una matriz de riesgos y un plan de acción priorizado, facilitando que la alta dirección enfoque sus esfuerzos en las acciones con mayor impacto para la organización.

Sí. El seguimiento constituye una de las etapas más importantes del proceso de auditoría interna y es fundamental para asegurar que las recomendaciones emitidas se implementen de manera efectiva y generen mejoras reales en la organización.

Una auditoría que concluye con la entrega de un informe, sin verificar posteriormente la ejecución de las acciones correctivas, difícilmente aportará valor sostenible.

Por ello, una vez emitido el informe final, damos seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones mediante:

  • Verificación documental de las acciones implementadas.
  • Evaluación de la eficacia de los nuevos controles.
  • Revisión de políticas y procedimientos actualizados.
  • Validación de evidencias que acrediten la corrección de las observaciones.
  • Reuniones periódicas con los responsables de cada proceso.
  • Actualización de matrices de riesgos y planes de acción.
  • Informes de avance dirigidos a la alta dirección o al Comité de Auditoría.

Este proceso permite confirmar que las causas que originaron los hallazgos han sido atendidas y que los controles implementados reducen efectivamente la exposición al riesgo.

En DEL VALLE – SERVICIOS EMPRESARIALES entendemos que el verdadero éxito de una auditoría se mide por las mejoras alcanzadas, no únicamente por las observaciones identificadas. Por ello, acompañamos a nuestros clientes hasta la implementación efectiva de las acciones correctivas y preventivas.

Sí. Nuestros servicios de Auditoría Interna son completamente flexibles y pueden adaptarse a las necesidades, estructura y objetivos de cada organización.

Algunas empresas requieren una auditoría puntual para evaluar un proceso específico, atender requerimientos regulatorios, preparar una certificación, investigar una situación particular o fortalecer un área de riesgo.

Otras organizaciones prefieren contar con una función de auditoría interna permanente mediante un esquema de outsourcing o co-sourcing, que les permita disponer de especialistas sin asumir los costos de mantener un departamento interno dedicado exclusivamente a esta función.

En DEL VALLE – SERVICIOS EMPRESARIALES ofrecemos alternativas como:

  • Auditorías por proyecto o proceso específico.
  • Auditorías integrales de toda la organización.
  • Programas anuales de auditoría basada en riesgos.
  • Auditorías periódicas conforme al plan estratégico de la empresa.
  • Auditoría interna tercerizada (Outsourcing).
  • Esquemas de co-sourcing para complementar equipos internos.
  • Evaluaciones de control interno y cumplimiento normativo.
  • Auditorías especiales solicitadas por Consejos de Administración, Comités de Auditoría, inversionistas o accionistas.

Cada modalidad se diseña conforme a las necesidades del cliente, permitiendo optimizar recursos y contar con información objetiva, independiente y oportuna para fortalecer el control interno, la gestión de riesgos y el gobierno corporativo.

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